|
Faktúra |
DF2015/043
|
Správa pc siete a údržba VT 7/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
STU COMP |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/005
|
Stravné lístky 2/2015
|
321,00 |
s DPH |
|
|
|
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/047
|
preukazy ITIC 2ks, preukazy ISIC 21 ks
|
12,72 |
s DPH |
K/151189
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/046
|
Stravné lístky 8/2015
|
129,00 |
s DPH |
|
|
|
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/001
|
Stravné lístky 1/2015
|
386,23 |
s DPH |
|
|
|
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/002
|
Nájomné 1/2015
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/003
|
Správa pc siete a údržba VT 1/2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
STU COMP |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/004
|
Spracovanie mzdovej agendy 1/2015
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
TOPUS - Ing. Turiaková Antónia |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/006
|
Nájomné 2/2015
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/049
|
kancelárske potreby učitelia
|
115,92 |
s DPH |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/007
|
Mobil 1/2015
|
66,78 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/008
|
diaľkovvý ovládač pre projektor BENQ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
|
STU COMP |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/009
|
Spracovanie mzdovej agendy 1/2015
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
TOPUS - Ing. Turiaková Antónia |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/010
|
publikácia Manažment školy
|
68,85 |
s DPH |
|
|
|
RAABE Slovensko Dr. Jozef Raabe |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/011
|
súťaz Matematický klokan
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
Talentída, n.o., P.O.BOX 65 |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/012
|
Stravné lístky 3/2015
|
477,00 |
s DPH |
|
|
|
Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/048
|
preukazy ITIC 2ks
|
12,72 |
s DPH |
K/151189
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/050
|
Mobil 8/2015
|
62,12 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/014
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
21.10.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/059
|
Nájomné 9/2015
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
|
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia |
|
|
|
21.10.2015 |