Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2015/061 Stravné lístky 9/2015 588,00 s DPH 02.09.2015 Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX 22.10.2015
    Faktúra DF2015/060 Správa pc siete a údržba VT 8/2015 300,00 s DPH 01.09.2015 STU COMP 22.10.2015
    Faktúra DF2015/059 Mobil 8/2015 62,12 s DPH 01.09.2015 Slovak Telekom a.s. 22.10.2015
    Faktúra DF2015/058 kancelárske potreby učitelia 115,92 s DPH 31.08.2015 Ševt, a.s. 22.10.2015
    Faktúra DF2015/057 preukazy ITIC 2ks 201,72 s DPH K/151189 31.08.2015 TransData s.r.o. 22.10.2015
    Faktúra DF2015/056 preukazy ITIC 2ks, preukazy ISIC 21 ks 12,72 s DPH K/151189 31.08.2015 TransData s.r.o. 22.10.2015
    Objednávka Obj2015/15 preukaz ITIC s DPH 27.08.2015 TransData, s.r.o. 16.10.2015
    Faktúra DF2015/055 Stravné lístky 8/2015 129,00 s DPH 24.08.2015 Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX 22.10.2015
    Zmluva z-2015/6 Zmluva o nájme nebytových priestorov - blok A s DPH Z-047a/2015 14.08.2015 Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy 19.08.2015
    Zmluva z-2015/7 Zmluva o nájme nebytových priestorov - blok G s DPH Z-047b/2015 14.08.2015 Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia Ing. Gabriela Pažická riaditeľka školy 19.08.2015
    Faktúra DF2015/054 študijné preukazy 100ks 31,96 s DPH 14.08.2015 ENIGMA PUBLISHINGs.r.o. 22.10.2015
    Faktúra DF2015/053 Spracovanie mzdovej agendy 7/2015 130,00 s DPH 10.08.2015 TOPUS - Ing. Turiaková Antónia 22.10.2015
    Objednávka Obj2015/14 preukazy ISIC s DPH 07.08.2015 TransData, s.r.o. 16.10.2015
    Faktúra DF2015/052 Správa pc siete a údržba VT 7/2015 300,00 s DPH 05.08.2015 STU COMP 22.10.2015
    Faktúra DF2015/051 Nájomné 8/2015 1 000,00 s DPH 03.08.2015 Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 22.10.2015
    Faktúra DF2015/050 Mobil 7/2015 72,79 s DPH 01.08.2015 Slovak Telekom a.s. 22.10.2015
    Objednávka Obj2015/13 toner 61,60 s DPH 22.07.2015 Tonerzilla.sk, Wonka s.r.o., S 16.10.2015
    Faktúra DF2015/049 správny poplatok júl - september 2015 145,00 s DPH 15.07.2015 International Education Society Ltd. (IES) 22.10.2015
    Faktúra DF2015/048 Windows 7 Professional 64-bit 2 257,00 s DPH 08.07.2015 ACSC SLOVENSKO s.r.o. 22.10.2015
    Faktúra DF2015/045 Správa pc siete a údržba VT 5/2015 300,00 s DPH 06.07.2015 STU COMP 22.10.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/748
    • Kontakty

      • Súkromná stredná odborná škola
      • 0911 566 901 - riaditeľka školy
        0911 556 900 - sekretariát
      • Saleziánska 18, 010 01 Žilina
        Slovakia
      • IČO: 37982354
      • DIČ: 2022245962
      • Ing. Gabriela Pažická
      • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
      • Príspevok na vzdelávanie
        názov účtu: SÚKROMNÁ STREDNÁ ODB
        číslo účtu: 2621858615/1100
        IBAN: SK3211000000002621858615

        Platba za stravu - žiaci
        názov účtu: Gramy, s.r.o.
        IBAN: SK3611000000002942267779
    • Prihlásenie