Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2015/017 Spracovanie mzdovej agendy 2/2015 130,00 s DPH 10.03.2015 TOPUS - Ing. Turiaková Antónia 22.10.2015
    Faktúra DF2015/016 Stravné lístky MS 15,00 s DPH 09.03.2015 Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX 22.10.2015
    Faktúra DF2015/015 maturitné tlačivá 37,86 s DPH 05.03.2015 Ševt, a.s. 22.10.2015
    Objednávka Obj2015/05 školské tlačiva s DPH 04.03.2015 Ševt, a.s. 04.03.2015
    Faktúra DF2015/013 Správa pc siete a údržba VT 2/2015 300,00 s DPH 02.03.2015 STU COMP 22.10.2015
    Faktúra DF2015/014 Nájomné 3/2015 1 000.00 s DPH 02.03.2015 Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 22.10.2015
    Faktúra DF2015/011 Stravné lístky 3/2015 477,00 s DPH 01.03.2015 Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX 22.10.2015
    Faktúra DF2015/012 Mobil 2/2015 69,26 s DPH 01.03.2015 Slovak Telekom a.s. 22.10.2015
    Faktúra DF2015/010 súťaz Matematický klokan 56,00 s DPH 28.02.2015 Talentída, n.o., P.O.BOX 65 22.10.2015
    Faktúra DF2015/009 publikácia Manažment školy 68,85 s DPH 20.02.2015 RAABE Slovensko Dr. Jozef Raabe 22.10.2015
    Faktúra DF2015/008 diaľkovvý ovládač pre projektor BENQ, konektor 125,00 s DPH 16.02.2015 Ing. Marek Turiak 22.10.2015
    Objednávka Obj2015/04 toner 62,88 s DPH 12.02.2015 Tonerzilla.sk, Wonka s.r.o., S 16.10.2015
    Faktúra DF2015/007 Spracovanie mzdovej agendy 1/2015 130,00 s DPH 10.02.2015 TOPUS - Ing. Turiaková Antónia 22.10.2015
    Faktúra DF2015/006 Stravné lístky 2/2015 321,00 s DPH 05.02.2015 Šoška Jozef, Ing. GASTROTEX 22.10.2015
    Faktúra DF2015/005 Nájomné 2/2015 1 000.00 s DPH 04.02.2015 Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 22.10.2015
    Faktúra DF2015/004 Správa pc siete a údržba VT 1/2015 300,00 s DPH 03.02.2015 STU COMP 22.10.2015
    Faktúra DF2015/003 Mobil 1/2015 66,78 s DPH 01.02.2015 Slovak Telekom a.s. 22.10.2015
    Objednávka Obj2015/03 toner 69,12 s DPH 23.01.2015 Tonerzilla.sk, Wonka s.r.o., S 16.10.2015
    Objednávka Obj2015/02 učebnice s DPH 23.01.2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia regionálneho školstvamailom 16.10.2015
    Faktúra DF2015/002 Nájomné 1/2015 1 000.00 s DPH 21.01.2015 Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 22.10.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/748
    • Kontakty

      • Súkromná stredná odborná škola
      • 0911 566 901 - riaditeľka školy
        0911 556 900 - sekretariát
      • Saleziánska 18, 010 01 Žilina
        Slovakia
      • IČO: 37982354
      • DIČ: 2022245962
      • Ing. Gabriela Pažická
      • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
      • Príspevok na vzdelávanie
        názov účtu: SÚKROMNÁ STREDNÁ ODB
        číslo účtu: 2621858615/1100
        IBAN: SK3211000000002621858615

        Platba za stravu - žiaci
        názov účtu: Gramy, s.r.o.
        IBAN: SK3611000000002942267779
    • Prihlásenie